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省人大、審計廳領導來我校檢查指導內部審計工作


來源:審計處  作者:審計處   編輯:宣傳部
發布日期: 2019/6/10 17:17:00
  • 會議現場


    2019年6月6日,省人大預工委、審計廳調研組一行7人來我校檢查指導內部審計工作。審計廳內審處對我校2017-2018年度內部審計工作開展情況進行檢查后,下午在香樟園學術廳召開了內部審計工作座談會。省人大預工委副主任郭志強、審計廳總審計師周兵出席座談會并先后講話。周思源院長代表學校向調研組作學校內部審計工作情況匯報。黨委常委、副院長牟文虎,黨委常委、宣傳部長雍敦全,學院審計處、黨辦、院辦、組織部、紀委辦、人事處、計財處等部門負責人參加座談會。

    座談會由審計廳內審處處長易洪主持。

    調研組充分肯定了我校2017年以來內部審計工作取得的成效。一是學院黨委對內部審計工作的重視程度顯著提升。多次召開黨委常委會、院長辦公會,組織學習《審計署關于內部審計工作的規定》等系列文件精神,研究學校內部審計工作。二是內部審計相關制度逐漸完善。制定了內部審計工作3年規劃,先后出臺了《四川音樂學院關于加強內部審計工作的意見》、《四川音樂學院領導干部經濟責任審計規定》等4項制度。三是審計監督范圍逐步拓展。兩年來,共開展了16個審計項目,其中工程項目實現了審計全覆蓋。四是監督合力初步形成。學院審計處加強與學院紀委、黨委組織部、人事處等部門的溝通和協調,將審計發現的問題納入相關領導干部廉政提醒談話內容。

    調研組同時指出了學校內部審計工作存在的主要問題和不足。一是審計隊伍建設有待加強。二是審計程序需進一步規范。三是要對中介機構的審計結果進行復核,嚴把審計質量關口,降低審計風險隱患。四是厘清審計職能職責邊界,確保審計的獨立性和客觀性。五是審計項目類型較為單一。

    針對學校內部審計工作存在的問題,調研組提出了針對性建議。一是學院黨委要加強對內部審計工作的集中統一領導,定期聽取內部審計工作匯報,研究和解決內部審計存在的困難和問題,嚴格執行審計重大事項報告制度。二是進一步建立健全學校內部審計制度。三是嚴格審計質量控制,厘清內部審計職能職責邊界,進一步降低風險隱患。四是拓展審計項目類型,開展好經濟責任審計工作,踐行“三個轉變”的投資審計新理念,強化對基本建設程序、項目過程管理、職能部門履職盡責等關鍵環節的監督檢查。五是進一步加強審計人員隊伍建設。要嚴格落實內審人員準入制度,加強對內審人員的培養和鍛煉,提升專業勝任能力,努力打造一支專業化內部審計隊伍。

 


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